您现在的位置是:首页 > 新闻 > 正文

差旅费报销制度(企业差旅费报销标准有规定吗)

2022-09-21 23:45新闻

简介 税务局或地方财政部门没有明确规定,是企业自己制定的,在税务局备案就可以。 差旅费报销制度 一、目的: 为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公...

税务局或地方财政部门没有明确规定,是企业自己制定的,在税务局备案就可以。

差旅费报销制度

一、目的:

为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容:

(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。 1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费:一般地区150元/天,经济特区(省会城市、直辖市) 200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份自理。 3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天30元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费10元。 三、其他有关事宜:

1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要,可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件,会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的,与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的,另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续,报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写,伙食补助费无票据,直接在报销单上填写,交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面,由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

Tags:规定 / 企业 / 制度 / 报销 / 差旅费 / 准有 / 

您有6条MicroLED新消息未查收,来自首尔、芯瑞达、康佳…… 弓形面积公式(怎么求弓形面积) 员工入股分红协议书(员工入股分红怎么算) 纳粹婴儿师(泽连斯基的女儿会称他的父亲是“纳粹和杀害乌克兰 7层旧楼加装电梯价格(电梯加装2021施工费用) 维生素b12注射液(维生素b12针的作用) 钢筋图集16g101(16g101什么意思) 玉米的营养价值及功效(玉米的营养价 马德堡半球实验(著名的马德堡半球实验中,计算每匹马的平均拉 健康的重要性(爸爸对孩子的重要性是怎样的)